中共浑源县审计局党组关于巡察整改情况的通报
根据县委统一部署,2024年4月22日至2024年7月21日,县委第三巡察组对县审计局党组进行了常规巡察。2024年9月9日,县委巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党组及主要负责人组织整改落实情况
(一)加强领导,压实责任。局党组高度重视巡察反馈意见,深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述和党中央、省委、市委、县委关于巡视巡察工作的决策部署,坚决担负起巡察整改主体责任,9月9日,召开专题会议研究巡察反馈的问题,并细化为4个方面10类22个具体问题,成立了巡察整改工作领导小组,由党组书记、局长任组长,作为整改工作的第一责任人,牵头抓总;分管领导为副组长,作为整改工作的具体责任人,负责分管领域整改工作;股室负责人为成员,作为整改工作落实责任人,抓好股室领域内整改工作。形成了一级抓一级、层层抓落实,分工协作、职责明确的工作格局。
(二)明确任务,强化职责。局党组和班子成员坚持以身作则,主动认领巡察反馈问题,带头落实整改,研究制定《浑源县审计局党组关于落实县委第三巡察组反馈意见的整改方案》,逐项明确整改内容、整改措施、整改责任人、整改责任股室、整改时限,实行项目化精细管理。
(三)多措并举,推动落实。将巡察整改工作纳入党组重要议事日程,建立了问题整改台账,不定期听取巡察整改推进情况,全过程跟踪督促,全面掌握整改工作情况。坚持立行立改与长期坚持相结合,对整改任务进行“挂号”,并实时跟进,要求不回避立行立改,不敷衍改出成效,做到整改一个销号一个,确保问题真改、实改。
截至2024年12月8日,巡察反馈的4个方面10类22个具体问题,已完成整改22个,整改完成率100%;制定整改措施24项,已完成整改24项,完成率100%;健全完善制度机制2项,开展专项治理2次,推动相关改革2项,清理违规违纪资金219.88万元。
二、集中整改期内已完成的整改事项
(一)聚焦党中央和省市县委决策部署落实方面
1、运用党的创新理论指导审计实践不够到位。
(1)关于“理论学习不够深入主动”的问题。
整改情况:一是完善学习计划,坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,严格落实“第一议题”学习制度,增强理论学习的自觉性和主动性,对党的创新理论成果,做到第一时间学习掌握,用党的创新理论凝心铸魂,并指导实践、推动工作。二是强化政治引领,聚焦党的二十大及全会精神,采取集中学习、主题党日、主题教育、专题研讨、党组书记讲党课、审计实践等方式开展了系列学习研讨活动,推进理论学习与审计工作深度融合。全年开展集体学习12次、主题党日12次、专题研讨4次、讲党课5次,教育引导全局党员干部深刻领会、全面掌握、融会贯通,坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
完成情况:已完成整改。
(2)关于“政治理论与业务学习结合不够紧密”的问题。
整改情况:一是增强运用理论指导实践的意识,结合当前审计工作实际,采取“深学(年度计划带动学)、促学(主题党日引导学)、督学(主题教育督促学)”方式,创建“学习型”机关,努力把理论学习的成果转化为谋划工作思路,把创新理论的力量转化为工作的实际能力。二是培养理论联系实际的思维习惯,坚持把习近平总书记关于对审计工作的重要讲话重要指示精神与单位实际和工作实践紧密地联系起来,每天审前学习半小时,运用党的创新理论来分析和解决审计工作中的实际问题。例如,为提升审计质量,针对当前项目建设过程中存在的不规范、不合理、不科学行为,研究制定了《关于对政府投资项目全过程审计实行专家评审制度的实施办法(试行)》,通过开展政府投资项目全过程审计专家评审工作,增强财政资金使用的严肃性,促进政府投资项目建设的规范性。三是在细照笃行中增强能力本领,全年完成各类审计项目90个,其中完成60个项目工程造价审计(报审金额152792.52万元),核减金额20378.69万元(不包括部分项目原一审核减金额9996.29万元);整改问题金额2103.73万元。按照上级安排,完成了全县基本公共卫生补助资金专项审计,推动20家乡镇卫生院119人和121名村级卫生所所长向县纪委主动退交违规补贴219.86万元;开展了殡葬领域腐败乱象专项审计,切实把牢审计工作“正确航向”,不断提升“监督效能”。
完成情况:已完成整改。
(3)关于“对上级决策部署领会不深刻”的问题。
整改情况:一是把牢政治方向。加强党的领导,全年召开县委审计委员会1次,向县委书记、县政府县长请示报告8次,审议出台《中共浑源县委审计委员会关于进一步加强审计工作高质量发展的意见》,从政治上谋划、部署和推进审计工作,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是把守重点关口。聚焦重大资金执行、重大工程实施、重大民生改善、重大风险防范、规范权力运行开展审计,增强审计工作的针对性和穿透力,不断提高审计工作的服务质效,为深入推进“举文化生态牌、建特色休闲城、走旅游康养路”发展战略提供有力保障。三是把握系统方法。在吃透中央精神、准确把握省市县工作的重心和思考深度、站位高度、工作力度上,更有效的将上级部署要求融入审计工作实践当中,全年科学安排财政财务收支、企业、投资、民生、经济责任、专项审计及审计调查和县委、县政府临时交办事项等7大类21个审计项目,之后又调减6项,增加17项,共计32项,从更高的标准、更严的要求、更好的成效,推动上级决策部署落实落细。四是把准使命要求。不断提高审计队伍能力素质,做到站位更高、能力更强、作风更实,着力营造勤于监督、敢于监督、善于监督的良好工作环境和氛围。全年县纪委监委办理省市县审计查出的问题线索3批次,党纪政务处分61人,组织处理41人。
完成情况:已完成整改。
(4)关于“贯彻执行缺乏创新性举措”的问题。
整改情况:一是围绕促进重大政策落实开展审计,聚焦县委经济工作会议精神和《政府工作报告》思路目标及任务举措,完成了恒山小镇、古城华庭、政务大楼、“四好公路”、易地扶贫搬迁、采煤沉陷区搬迁安置、乡村振兴等60个工程项目审计,开展县发改局、文旅局、能源局等16家单位财务收支审计。二是围绕促进财政资金提质增效开展审计,按照“规范管理、促进改革、制约权力、提高效益”的目标要求,完成了2023年度财政预算执行情况审计,延伸审计了教育、水务、能源等6个部门的财政政策落实情况;完成了园林绿化中心等16家单位财务收支管理审计;完成了污水处理厂扩容及提标改造工程PPP子项目、扶贫产业园区PPP项目财务决算审计,增强财政资金使用的严肃性,促进政府投资项目建设的规范性。三是围绕防范化解重点领域风险开展审计,对3个利用地方政府专项债券资金的项目(县中医院整体建设项目、城市电网升级改造项目、老旧管网改造项目)进行了跟踪审计。推动省审计厅反馈的信息网络建设有关问题整改落地落实。四是围绕保障和改善民生开展审计,紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题,对县医保局、残联、医保局等开展了经济责任审计,对县人社局进行了财务专项审计;按照上级安排,完成了全县基本公共卫生补助资金专项审计调查,启动了殡葬领域腐败乱象专项审计。协助县纪委开展了中小学校食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治工作。对2023年度财政预算执行情况审计中发现的“清洁能源替代工作推进缓慢”等有关民生事项进行了督促,推动各项惠民政策落到实处。深入开展为“民办实事”活动,申请县财政“一事一议”资金10万元为长条村安装太阳能路灯35盏;为长条村申请到2025年度人居环境整治项目资金115.15万元,提高了群众满意度。五是围绕规范权力运行开展审计,突出“关键少数”和重点领域,对干部履职情况进行客观评价、精准“画像”。2024年完成县能源局、应急局、医保局、县残联、驼峰乡党委书记、乡长经济责任或离任审计6人;延伸并完成了县水务局、住建局2个公共投资项目审计涉及2人;完成财务收支专项审计覆盖发改局、人社局、文旅局、浑源中学、园林绿化中心,东坊城乡、南榆林乡、青磁窑镇、裴村乡、吴城乡、永安镇、沙圪坨镇等单位涉及12人,促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。六是围绕做好“下半篇文章”抓实审计整改,坚决扛起督促检查整改政治责任,确保审计查出问题全面整改落实。推动省审计厅反馈的29个问题全部销号,对市审计局开展的“光伏收益资金使用情况专项审计”“乡村e镇专项资金使用审计”“2023年大同市财政衔接推进乡村振兴补助资金专项审计调查”反馈的问题进行了3轮督查,反馈问题全部整改完成。对上级审计部门2023年度省、市本级预算执行情况审计涉及浑源的18个问题,建立台账,销号管理。
完成情况:已完成整改。
2、围绕中心服务大局开展审计工作还有差距。
(5)关于“局党组统筹领导作用发挥不够充分”的问题。
整改情况:县审计局党组主动适应新时代新形势新要求,立足于全县中心大局,认真履行党和国家赋予的职能责任,切实提升和充分发挥审计机关对重大政策、财政资金、重点项目、风险防控、民生保障等方面服务保障能力。着力推进三个融合:
一是将党建工作与业务工作深度融合,夯实政治建设根本。采取“深学(年度计划带动学)、促学(主题党日引导学)、督学(主题教育督促学)”方式,坚持每天审前学习半小时,在开展审计工作的同时,常态化开展党建理论与审计业务知识学习,做到党建工作与审计同谋划、同部署、同推进、同落实。
二是将深化理论学习与创新审计工作深度融合,强化理论联系实际。一是以推动党中央及省市县委县政府重大决策部署贯彻落实为目标,加强重跟踪审计,及时反映政策落实不到位、实施效果打折扣、制度机制不健全、改革推进不协调等问题,提出建设性意见。一年来,县审计局对县文旅局、棚改办、交通局、水务局、教育局、住建局、中医院、供电公司9家单位地方政府债券资金项目进行跟踪审计,对县发改局、文旅局、人社局、浑源中学、园林绿化中心、东方城乡、南榆林乡、青磁窑镇、裴村乡、吴城乡、永安镇、沙圪坨镇等12个单位财务收支情况进行专项审计,参与全省惠农补贴“一卡通”、文物保护政策落实及资金管理使用情况专项审计调查等工作。二是以加强普惠性、基础性、兜底性民生建设和保障为目标,做好民生领域重大政策、重点资金和项目审计,对县医保局、残联等单位开展了经济责任审计,对县人社局进行了财务专项审计;按照上级安排,10月完成了全县基本公共卫生补助资金专项审计调查,12月启动了殡葬领域腐败乱象专项审计。三是针对当前项目建设过程中存在的不规范、不合理、不科学行为,7月通过公开招标方式,建立了《浑源县政府投资项目审计咨询服务机构库》,并制定《政府投资项目审计专家评审制度实施办法(试行)》,进一步提高政府投资项目建设的规范性和严肃性。
三是将经济监督与具体项目深度融合,坚决服务中心大局。聚焦部门预算执行审计,完成了2023年度县本级财政预算执行情况审计,有效促进财政资金提质增效;聚焦政府投资,完成2个政府投资项目工程竣工决算审计,完成60个投资项目工程造价审计,全力促进资金转化成有效资产;聚焦市场主体,积极发挥好经济运行“探头”作用,着力揭示影响“高质量发展”的突出问题和因素,打造护航发展经济卫士。
完成情况:已完成整改。
(6)关于“对全县离任干部审计、任中干部审计跟进不及时”的问题。
整改情况:对县委组织部推送的县管干部离任人员,坚持以任中审计为主、任中审计和离任审计相结合,及时分类管理,量力而行、尽力而为,向审计委员会请示报告并批准后开展审计,努力做到应审尽审。根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于实行审计全覆盖的实施意见》相关规定,以及中共大同市委审计委员会办公室大同市审计局关于印发的《大同市经济责任审计工作规划(2023-2027年)》(同审委办〔2023〕2号)、《大同市市管领导干部经济责任审计对象动态分类管理暂行办法》(同审委办〔2023〕3号)有关制度要求,按照①属于县级审计机关应审范围内的人员;②属于县级审计机关抽审范围内的人员;③应由上级审计机关审计的人员;④近两年在不同领导岗位至少接受过一次审计的人员;⑤同一岗位上任期不足两年的人员;⑥已离开任职岗位一年以上的人员;⑦已被有关部门采取强制措施、纪律审查、监察调查等特殊情况的人员;⑧同一部门职级晋升一直未离任的人员等8类情形,2024年完成经济责任审计6人,延伸并完成政府投资项目2个涉及2人,完成财政收支专项审计涉及12家单位覆盖12人,共计20人。
完成情况:已完成整改。
(7)关于“专项审计补助资金连年结余”的问题。
整改情况:专项审计补助资金是市级以上审计部门对县级审计部门参与上级审计项目人员和单位的补贴和奖励。因上级补助标准高,而县级发放的补助标准低,导致补助资金连年结余。对此,我们结合审计工作实际,在不违反财经纪律和专项资金使用范围的前提下,有序使用专项审计补助资金用于加强业务培训、改善办公条件及外出审计人员补贴等事项,充分发挥专项补助资金的社会功能和作用。
完成情况:已完成整改。
3、审计整改“后半篇文章”还不够扎实有力。
(8)关于“对被审计单位和个人整改问题监督不够到位”的问题。
整改情况:一是提高认识。增强对审计过程中发现的事关全局的苗头性、倾向性问题的前瞻性认识,对2021-2023年审计项目档案进行了全面整理,并开展了审计查出问题整改情况“回头看”工作,全面梳理排查审计查出问题整改情况,建立了问题台账,加快问题整改力度。经排查,2021-2023年度审计查出问题整改全面到位。二是强化责任。对审计整改工作实行全口径、全周期规范管理,建立问题、整改、责任“三清单”,逐项对账销号,实行建账、督办、销号的全链条管理。同时举一反三,建立督查组对市审计局开展的“浑源县光伏扶贫电站运营和收益管理使用情况专项审计”“乡村e镇专项资金使用审计”“2023年大同市财政衔接推进乡村振兴补助资金专项审计调查”反馈的问题进行了3轮督查,推动问题全面整改落实到位。三是加强联动。推动审计与纪检、巡察、组织联动,强化审计结果考核运用,推动健全审计整改约谈和责任追究机制,对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改的向有管理权限的有关部门提出问责建议,今年以来与县纪委开展纪审联动3次,以有力有效的审计监督服务保障全县发展大局。四是健全制度。11月,经局党组会议研究审议通过了《关于加强审计问题整改的工作方案》,建立了“谁审计谁督办”审计整改责任制,并明确了相关工作要求,切实监督各部门单位落实好审计整改主体责任,维护审计监督的严肃性和权威性。
完成情况:已完成整改。
(二)聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面
4、党风廉政建设责任意识不够强。
(9)关于“专门研究党风廉政建设工作方面的内容较少”的问题。
整改情况:一是完善会议机制,定期召开党风廉政建设工作会,至少每半年召开一次专题会议,深入研究分析存在的突出问题,并制定切实可行的工作措施。二是研究完善了县审计局《党风廉政建设工作计划》,明确了工作任务、细化了工作举措,扎实推进机关党风廉政建设工作。全年开展党风廉政建设专题学习4次,学习党内法规6次,开展廉政专题党课2次、观看廉政警示教育片4次,学习典型案例4次,持续推动党风廉政建设工作走深走实。三是强化派驻监督,坚持重要事项先听取纪检意见,研究关键问题时邀请纪检组长参与,定期召开党组会专题研究全面从严治党与党风廉政建设工作,确保各项任务落到实处。全年召开党风廉政建设专题会议4次;坚持“三重一大”事项每月向派驻纪检监察组报送情况。四是落实全面从严治党主体责任,将廉政与业务工作齐部署、共推进、同检查,确保责任落地落实。
完成情况:已完成整改。
(10)关于“对中层干部、重点岗位人员没有形成廉政风险防控预警制度”的问题。
整改情况:一是在廉洁教育的对象上,在重点加强党员领导干部教育的同时,注重分开层次,突出重点,避免领导干部“生病”群众跟着“吃药”的现象。二是在廉洁教育的内容上,在开展反面典型教育的同时,注重选树正面典型、发挥先进典型引路作用。三是在廉洁教育的方式方法上,在注重一般性集中学习教育的同时,有针对性地开展专题教育,努力做到因人施教、因岗施教,增强感化力、渗透力。四是加强廉政风险防控建设,聚焦重点岗位和关键股室,明确权力清单,逐级逐岗逐职逐项进行了全面排查,围绕排查出的廉政风险点,制定具体的防控措施,切实将防控措施落实到岗到人。经排查,共梳理出风险点4条,制定防控措施12条。五是多途径开展纪律教育。通过全员会议、观看警示片、参观教育基地等途径,将廉政教育纳入全年学习计划,常态化组织干部职工研读新修订的《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》,今年累计开展廉政学习活动6次,举办廉政党课4次,从源头筑牢廉政防线,引导干部学纪守纪。六是推进廉政约谈制度。将廉政约谈作为关键抓手,深入传导责任压力,确保廉政建设责任到人。目前,审前开展谈话6次、节假日前谈话3次,确保廉政警钟长鸣。
完成情况:已完成整改。
5、财务制度执行不够严格。
(11)关于“一些原始票据没有经手人签字”的问题。
整改情况:一是9月20日组织机关全体工作人员学习了财政部《会计基础工作规范》(中华人民共和国财政部令第98号)(2019年修订)的有关规定,进行业务知识培训,并对1名财务管理人员给予口头批评教育,进行谈话提醒。二是举一反三,进一步规范财务报账管理,严格执行各项财务制度,对报账材料不齐备、不符合程序的坚决不予以办理报销。
完成情况:已完成整改
(12)关于“一些购置物品及视频会议系统升级改造没有记入固定资产或无形资产”的问题。
整改情况:按照《行政单位国有资产管理暂行办法》(2017年修订);《事业单位国有资产管理暂行办法》(2019年财政部第100号令)等有关规定,经核实,11月已经按照财务管理制度将应记未记遗漏事项记入单位固定资产或无形资产目录。今后,将加强财务管理,严格执行资产管理相关规定。
完成情况:已完成整改。
6、审批制度执行不够严谨。
(13)关于“使用公车接送又报销市内交通补贴”的问题。
整改情况:一是对每人多领取的100元补贴的2名工作人员进行口头教育提醒,对1名财务人员审核把关不严进行口头批评教育,对多领取的200元补贴主动退回。二是加强财务报销事项审核审批力度,对会计凭证及其附件进行逐一核对,确保报销凭证完整、合规。三是严格财务管理,在今后的工作中,严格按照浑源县财政局、中共浑源县委组织部、浑源县直属机关事务服务中心、浑源县人力资源和社会保障局印发的《县直机关差旅费管理办法》《县直机关培训费管理办法》《县直机关会议费管理办法》等相关财务制度执行,坚决防止类似事情再次发生。
完成情况:已完成整改。
(14)关于“下乡补贴报销单填写不规范”的问题。
整改情况:10月8日,对财务管理人员举办1期业务知识培训学习,今后将严格按照财政部《会计基础工作规范》(中华人民共和国财政部令第98号)(2019年修订)及有关规定执行。
完成情况:已完成整改。
7、日常工作作风建设还有不足之处。
(15)关于“会议记录不规范”的问题。
整改情况:一是会议前由各股室填写需要上会的《议题审批表》报分管领导及局长审批,让班子成员提前知晓需研究事项内容,并由办公室统一收集上会议题材料。二是11月15日,对会议记录人员进行业务培训,进一步明确记录要点,并按照公文规范做好会议记录等档案资料。三是由分管办公室的班子成员定期检查核实会议记录,并对一些重要内容确认,发现问题及时督促改正。
完成情况:已完成整改。
(16)关于“日常工作资料多数落款不标明日期、出处、单位等”的问题。
整改情况:11月15日,组织全体机关工作人员认真学习公文规范,严格按照中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公文处理工作条例》相关要求和国家标准化管理委员会发布的《党政机关公文格式》具体规定,加强审核并规范公文内容和格式。
完成情况:已完成整改。
(三)聚焦基层党组织和党员队伍建设方面
8、加强基层组织建设还存在盲点。
(17)关于“派出审计组没有成立临时党组织”的问题。
整改情况:一是明确审计项目地点在县城主城区外的审计机关人员组成的审计组,或抽调参加市级牵头组织的“交叉审”并由县审计机关人员组成的审计组,现场工作时间1个月以上、正式党员3人以上的,向县委组织部申请设立临时党小组,并随审计组现场审计结束后同步撤销。二是充分发挥党建引领作用,临时党小组作为基层党组织建设重要组成部分,落实“三会一课”、谈心谈话、批评与自我批评等组织生活制度,组织党员干部认真开展政治理论和审计业务知识学习,及时传达和落实上级党组织的重要文件和会议精神,突出抓好政治教育、党风廉政建设,加强对党员干部的教育管理,使审计工作始终保持正确政治方向。三是局机关党支部对临时党小组工作开展情况进行督促指导,推动临时党小组开展党建工作取得实效;同时帮助解决工作中的困难和问题,为临时党小组开展工作提供必要条件。
完成情况:已完成整改。
9、党的政治生活不够严谨。
(18)关于“民主生活会查找问题不深不细”的问题;
整改情况:一是10月8日,组织局全体工作人员认真学习了《习近平关于民主生活会的专题论述摘编》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等内容,加强政治理论学习,提高政治站位,增强大局意识。二是深化批评与自我批评环节,10月8日,组织召开专题民主生活会和组织生活会,局班子成员和股室负责人本着“惩前毖后、治病救人”的原则和“真认帐、真对照、真反思、真整改、真负责”的态度,切实把自己摆进去,把职责摆进去,把工作摆进去,主动认领责任,深入剖析问题,深挖思想根源,动真碰硬,揭短亮丑,坚决抓好各自分管领域工作的整改落实,抓实、抓细、抓到位,务求实效。三是增强参与民主生活会的自觉性和主动性,充分发挥个人在团队中的作用。通过积极参与讨论、提出建设性意见5条,切实提高专题民主生活会和组织生活会的参与度和影响力,增强针对性和实效性。
完成情况:已完成整改。
(19)关于“组织生活会资料不完整”的问题;
整改情况:严格按照组织生活会程序组织开展,并强化档案管理工作。一是严格按照组织生活会的要求,组织生活会前,由党支部书记对党员开展谈心谈话,对个人剖析材料进行审核,确保组织生活会的质量。二是对2023年以来组织生活会党员对照检查材料、批评意见、会议方案、主持词、党员评议表等文书材料及时收集归档。三是安排专职人员在“三会一课”记录本上详细记录组织生活会情况和党员民主评议情况。
完成情况:已完成整改。
(20)执行“三会一课”制度不够严格的问题。
整改情况:站在“党要管党、从严治党”的高度,增强落实“三会一课”的自觉性,以积极主动、严肃认真的态度,带头遵守各项制度规定,带头发挥先锋模范作用,带动和提升党组织“三会一课”制度高质量推行,不断提高党员的政治觉悟和工作水平。一是9月、10月两次组织干部学习《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例(试行)》,确保参会范围和发言表决符合规定。二是严格规范“三会一课”制度。10月,由局党支部书记对“三会一课”相关内容及要求进行集中培训学习,熟悉流程和要点,并针对“缺少党组织负责人讲党课”的问题,分别于9月、10月、11月作了“继往开来,勇毅前行,在推进中国式现代化新征程中展现审计担当”“打造经济监督‘特种部队’,为审计工作高质量发展提供坚强保障”“以有力有效的审计监督守护民生福祉”3次党课。三是定期检查,6月、9月、12月,局党支部书记对“三会一课”开展检查3次,立查立改问题6个,对每次“三会一课”开会流程及发言内容进行审核把关。
完成情况:已完成整改。
(四)聚焦巡察整改和成果运用方面
10、巡视巡察和各类监督检查整改落实不够到位。
(21)关于“2018年巡察问题整改不到位”的问题,
整改情况:一是10月,对2018年巡察审计反馈未整改到位问题进行梳理,对档案资料进行了全面整理,对巡察整改印证材料进行了完善,重新明确工作责任,把责任压实到岗、落实到人、具体到事,对标对表列出问题和措施清单,现档案整理工作已完成。二是针对“2018年巡察审计反馈‘三会一课’制度执行不严格”的问题,坚决落实巡察整改要求,局领导干部以普通党员身份参加党支部“三会一课”、经常性开展主题党日活动,广泛听取意见,以上率下、以身作则,积极开展批评与自我批评,咬咬耳、扯扯袖,达到“红脸出汗”的效果。通过此次整改,局全体党员干部将“三会一课”制度进一步落实到日常工作中。三是开展“回头看”,对存在反复的,坚持举一反三,防止整改标准不高、问题出现反复等情形发生,切实盯紧盯实,对账销号。
完成情况:已完成整改。
(22)关于“工作纪律执行不严格”的问题
整改情况:一是针对“请销假制度执行不严格,临时外出不报备的现象”,加强制度建设和执行力度,明确纪律要求和工作规范,确保各项制度有效落实。二是加强工作纪律的监督检查,明确对无视或违反工作纪律的干部进行严肃问责。三是严格内部管理,坚决整治形式主义、官僚主义,主动养成在监督和约束环境下工作生活的习惯,使从严管理、从严要求成为自觉行动。
完成情况:已完成整改。
三、下一步整改工作安排
(一)严格整改落实标准。严格落实习近平总书记提出的“整改不落实,就是对党不忠诚,对人民不负责”的工作要求,明确整改工作标准,严要求、严程序、严督导,完成一项销号一项,直至问题全部整改到位。
(二)持续跟踪整改情况。建立巡察整改工作台账,定期调度整改进展情况,确保各项整改措施落到实处,对已完成整改的问题进行回头看,确保整改成效持续巩固。
(三)建立健全长效机制。针对巡察中发现的问题和薄弱环节,研究制定长效管理机制和政策措施,防止问题反弹。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。
联系方式:0352-8322326
电子邮箱:hyxsjj2017@163.com
来信地址:恒山北路73号原农机公司三楼
中共浑源县审计局党组
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